2017版GJB9001C质量管理体系文件(手册+程序+记录)
2017版GJB9001C质量管理体系文件(手册+程序+记录)---完整资料,直接下来改改就可以用,省时省力│GJB9001C-2017 正式版.pdf
│GJB9001C-2017内审检查表.doc
│ISO9001-2015管理评审-参考.doc
│iso9001-2015质量管理过程清单-参考.doc
│正文直接引用的23标准必须识别.url
│现场审查项目及需准备的资料.url
│相关国家军用标准明细.url
│相关方要求和期望评审记录-参考.doc
│组织内外部环境因素识别与分析记录-参考.xls
│质量管理体系过程清单-参考.doc
│
├─2017程序文件+记录
│├─01质量管理体系策划程序
││ 00质量管理体系策划程序.doc
││ 01 过程识别一栏表.doc
││ 02过程目标一栏表.doc
││ 03质量体系关联图.xls
││ 04 质量方针和质量目标.doc
││
│├─02组织环境与相关方要求管理程序
││ 00组织环境与相关方要求管理程序.doc
││ 01相关方的需求和期望清单.xls
││ 02组织内外部环境因素识别表.doc
││
│├─03风险和机遇管理程序
││ 00风险和机遇管理程序.doc
││ 01风险与机会评价与应对策划表.xls
││ 01风险和机遇评估分析表.doc
││ 02风险分析及其对策报告.doc
││
│├─04变更控制程序
││ 00变更控制程序.doc
││ 01变更申请表.doc
││ 02变更登记表.doc
││ 03变更相关部门评估表.doc
││
│├─05知识管理程序
││ 00知识管理程序.doc
││ 01知识管理清单.doc
││
│├─06文件控制程序
││ 00文件控制程序.doc
││ 01文件登记表.doc
││ 02文件借阅、归还登记表.doc
││ 03文件销毁登记表.doc
││ 04文件更改单.doc
││ 05外来文件登记表.doc
││ 06外来文件跟踪单.doc
││
│├─07质量记录控制程序
││ 00质量记录控制程序.doc
││ 01记录登记表.doc
││
│├─08质量职责
││ 00质量职责.doc
││
│├─09内外部沟通控制程序
││ 00内外部沟通控制程序.doc
││ 01内部问题反馈表.doc
││ 02外部沟通反馈表.doc
││
│├─10人力资源管理程序
││ 00人力资源管理程序.doc
││ 01年度培训计划表.doc
││ 02培训心得报告表.doc
││ 03培训申请单.doc
││ 04培训签到表.doc
││ 05员工培训档案.doc
││ 06培训计划执行统计表.doc
││ 07月培训计划表.doc
││ 08培训教员评估表.doc
││ 09受训学员评估表.doc
││ 10培训总结.doc
││
│├─11设施与工作环境管理程序
││ 00设施与工作环境管理程序.doc
││ 01检测生产设备申购单.doc
││ 02设备制造申请单.doc
││ 03设备清单.doc
││ 04设备维修记录表.doc
││ 05设备、工具仪器、 量具报废申请单.doc
││ 06设备标识牌一览表.doc
││ 07通用工具清单.doc
││ 08设备使用记录表.doc
││ 09设备定期保养记录.doc
││
│├─12产品风险分析与评估控制程序
││ 00产品风险分析与评估控制程序.doc
││ 01产品风险分析报告.doc
││
│├─13与顾客有关的过程控制程序
││ 00与顾客有关的过程控制程序.doc
││ 01合同订单评审表.doc
││
│├─14设计和开发过程控制程序
││ 00设计和开发过程控制程序.doc
││ 01质量计划.doc
││ 02设计开发计划书.doc
││ 03关键因素、薄弱环节分析报告.doc
││ 04优化设计、标准化设计、可靠性设计、维修性设计分析报告.doc
││ 05新技术新材料论证、试验鉴定分析报告.doc
││ 06新产品资源配置保障分析报告.doc
││ 07设计开发输入要求.doc
││ 08设计开发输入评审报告.doc
││ 09设计开发方案及可靠性评审报告.doc
││ 10设计输出表(板卡产品适用).doc
││ 11设计输出表(整机机箱产品适用).doc
││ 12工程设计输出评审报告.doc
││ 13新产品检测通知单.doc
││ 14设计开发可靠性评审报告.doc
││ 15设计开发验证报告.doc
││ 16设计开发确认报告.doc
││ 17设计开发更改通知单.doc
││ 18生产定型评审表.doc
││ 19技术资料索引表.doc
││ 20设计开发评审提供的文件资料目录.doc
││ 21试验大纲.doc
││ 22试验前准备状态检查记录表.doc
││
│├─15新产品试制控制程序
││ 00新产品试制控制程序.doc
││ 01新产品试制质量评审报告.doc
││ 02新产品试制首件(首批)鉴定报告.doc
││ 03准备状态检查表.doc
││
│├─16供方评估程序
││ 00供方评估程序.doc
││ 01供方评审表(生产厂商适用).doc
││ 03供方再评估表(生产厂商适用).doc
││ 04合格供方名册.doc
││ 05供方资料确认书.doc
││ 06供方信函调查表.doc
││ 07供方现场审核改善跟踪实施单.doc
││
│├─17采购产品检验试验控制程序
││ 00采购产品检验试验控制程序.doc
││ 01IQC进料检验报告单.doc
││ 02拒收单.doc
││ 03检验标签.doc
││
│├─18生产过程控制程序
││ 00生产过程控制程序.doc
││ 01整机检验报告.doc
││ 02装配质量跟踪卡.doc
││ 03主板产品质量跟踪卡.doc
││ 04主板检验报告.doc
││
│├─19产品标识及可追溯性控制程序
││ 00产品标识及可追溯性控制程序.doc
││
│├─20顾客财产管理程序
││ 00顾客财产管理程序.doc
││ 01顾客财产登记表.doc
││ 02“顾客产品标识”标签.doc
││
│├─21产品防护控制程序
││ 00产品防护控制程序.doc
││
│├─22关键过程控制程序
││ 00关键过程控制程序.doc
││ 01关键过程管理点明细表.doc
││
│├─23监视和测量装置控制程序
││ 00监视和测量装置控制程序.doc
││ 01仪器总表.doc
││ 02年度校准计划表.doc
││ 03仪器履历表.doc
││ 04暂停使用报废申请单.doc
││
│├─24技术状态管理程序
││ 00技术状态管理程序.doc
││ 01技术状态更改申请单.doc
││ 02各工序技术状态工艺文件一览表.doc
││
│├─25顾客满意的监视和测量控制程序
││ 00顾客满意的监视和测量控制程序.doc
││ 01顾客抱怨处理报告.doc
││ 02年度第周顾客抱怨总结表.doc
││ 03顾客抱怨处理单.doc
││ 04提高顾客满意度调查表-1.doc
││ 05顾客满意度调查表-2.doc
││ 06顾客满意度汇总表.doc
││
│├─26内部审核程序
││ 00内部审核程序.doc
││ 01年度内部审核实施计划表.doc
││ 02内部审核检查单.doc
││ 03内部审核不符合项报告.doc
││ 04内部审核报告.doc
││
│├─27管理评审控制程序
││ 00管理评审控制程序.doc
││ 01管理评审计划和通知单.xls
││ 02管理评审报告.xls
││
│├─28不合格品控制程序
││ 00不合格品控制程序.doc
││ 01不合格品处理报告(板卡类).doc
││ 02不合格品处理报告.doc
││ 03不合格品报废处理单.doc
││
│├─29数据分析控制程序
││ 00数据分析控制程序.doc
││ 01月度质量目标统计表.doc
││ 02年度质量目标统计表.doc
││
│├─30纠正与预防措施实施程序
││ 00纠正与预防措施实施程序.doc
││ 01纠正预防措施实施表.doc
││ 02故障、分析和纠正措施报告.doc
││ 03纠正预防措施登记表.doc
││
│├─31质量信息管理程序
││ 00质量信息管理程序.doc
││ 01内部质量信息传递卡.doc
││ 02外部质量信息传递卡.doc
││ 03日常质量信息一览表.xls
││
│└─32诚信管理制度
│ 00诚信管理程序.doc
│
├─2017质量手册
│ GJB9001C-2017版质量手册.doc
│ 附件1:组织机构图.doc
│ 附件2:程序文件清单.doc
│ 附件3:产品实现过程流程图.doc
│ 附件4:过程分析图汇总.doc
│ 附件5: 质量管理体系职能分配表.doc
│
└─风险和机遇应对措施管理-参考资料
生产车间风险和机遇应对措施管理记录.doc
行政人事风险和机遇应对措施管理记录.doc
设备风险和机遇应对措施管理记录.doc
财务风险和机遇应对措施管理记录.doc
过程风险和机遇评估分析表.doc
采购过程风险和机遇评估分析报告.doc
风险和机遇评估表.xls 谢谢分享! 谢谢分享 {:1_180:} 谢谢分享{:1_180:} 辛苦,感谢分享 谢谢分享 感谢 :) {:1_180:}