审核过程文件记录(内部和管理评审)
│IATF16949新版管理评审报告.doc│IATF16949最新内审检查表整套.xls
│IATF16949过程方法内审检查表.doc
│
├─内部审核
│├─1 体系
│││01内部审核方案.doc
│││02内审计划(年度)-19个过程.doc
│││02内部审核实施计划.doc
│││04内部审核报告.doc
│││05内审不符合报告及整改Q.doc
│││06末次会议纪要.doc
│││06首末次会议签到表.docx
│││06首次会议纪要.doc
│││过程分析及文件记录清单-M4内部审核.docx
│││
││└─03各过程内审检查表
││ 03P10设计开发.docx
││ 03P11外部提供.docx
││ 03P12生产服务提供.docx
││ 03P13标识防护.docx
││ 03P14售后服务.docx
││ 03P15放行.docx
││ 03P16不合格.docx
││ 03P17内部审核.docx
││ 03P18管理评审.docx
││ 03P19改进.docx
││ 03P1组织环境.docx
││ 03P2领导作用.docx
││ 03P3风险机遇.docx
││ 03P4经营计划.docx
││ 03P5基础设施.docx
││ 03P6监测资源.docx
││ 03P7人力资源.docx
││ 03P8知识信息.docx
││ 03P9产品服务要求.docx
││
│├─2 过程
││ 07过程审核计划.xls
││ 08过程审核记录A.docx
││ 08过程审核记录B.docx
││ 09过程审核报告-评分矩阵.xls
││
│└─3 产品
│ 10产品审核计划.docx
│ 11产品审核规程.xls
│ 12产品审核评级指导书.doc
│ 13产品审核记录.xls
│ 14产品审核规程.xls
│ 15产品审核记录.xls
│ 16产品审核报告.xls
│ 17产品审核报告.xls
│
└─管理评审
│01-18过程分析及文件记录清单-M5管理评审.docx
│01管理评审计划.docx
│03会议签到表.doc
│03管理评审会议记录.doc
│04管理评审报告Q.doc
│05管理评审问题改进跟踪验证.doc
│
└─02管理评审输入资料
│01内部审核方案-质量.doc
│02-01管代-体系运行报告Q.doc
│02-01管代-关键数据信息汇总.xlsx
│02-01管代-风险机遇所采取措施有效性评价报告Q.docx
│02-02环安品部-监测改进等.docx
│02-03办公室-人力培训.docx
│02-04营销部-客户反馈及满意度.doc
│02-05采购部-外部供方绩效.docx
│02-06工程部-设计开发.docx
│02-07生产部-生产运行控制报告.docx
│02-07设备部-管理评审输入.doc
│02-08 仓库-管理评审报告.doc
│02-09实际和潜在外部失效对QES影响分析.docx
│02-09实际和潜在的外部失效对ES影响分析-铅酸蓄电池.docx
│02过程有效性效率评审记录-质量.docx
│03过程绩效指标完成情况统计-质量.xlsx
│38APQP过程设计阶段评审报告-技术.docx
│43产品质量策划总结和认定-技术.doc
│
└─06质量成本
06质量成本计划1.xlsx
07质量成本报表10.xlsx
07质量成本报表11.xlsx
07质量成本报表12.xlsx
07质量成本报表13.xlsx
07质量成本报表2.xlsx
07质量成本报表3.xlsx
07质量成本报表4.xlsx
07质量成本报表5.xlsx
07质量成本报表6.xlsx
07质量成本报表7.xlsx
07质量成本报表8.xlsx
07质量成本报表9.xlsx
质量成本综合分析报告.xlsx
质量成本趋势分析表.xlsx {:1_180:} {:1_180:} 感谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 感谢分享
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