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ISO22000内审员与食品安全小组组长速查手册...

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发表于 2024-1-30 08:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO22000内审员与食品安全小组组长速查手册...

目录  第一部分 基础知识
  1 食品安全危害及其控制措施
  1.1 食品中的生物性危害及其控制措施
  1.2 食品中的化学性危害及其控制措施
  1.3 食品中的物理性危害及其控制措施
  2 ISO 22000食品安全管理体系标准介绍
  2.1 ISO 22000标准说明
  2.2 ISO 22000系列国际标准的构成
  2.3 ISO 22000与GMP、SSOP、HACCP的关系
  3 ISO 22000标准的理解
  3.1 ISO 22000的术语和定义(标准条款:3)
  3.2 总要求(标准条款:4.1)
  3.3 文件要求(标准条款:4.2—4.2.1)
  3.4 文件控制(标准条款:4.2.2)
  3.5 记录控制(标准条款:4.2.3)
  3.6 管理职责——管理承诺(标准条款:5—5.1)
  3.7 食品安全方针(标准条款:5.2)
  3.8 食品安全管理体系策划(标准条款:5.3)
  3.9 职责和权限(标准条款:5.4)
  3.10 食品安全小组组长(标准条款:5.5)
  3.1l 沟通(标准条款:5.6)
  3.12 应急准备和响应(标准条款:5.7)
  3.13 管理评审(标准条款:5.8)
  3.14 资源管理——资源提供(标准条款:6—6.1)
  3.15 人力资源(标准条款:6.2)
  3.16 基础设施(标准条款:6.3)
  3.17 工作环境(标准条款:6.4)
  3.18 安全产品的策划和实现——总则(标准条款:7—7.1)
  3.19 前提方案(标准条款:7.2)
  3.20 实施危害分析的预备步骤——总则(标准条款:7.3—7.3.1)
  3.21 食品安全小组(标准条款:7.3.2)
  3.22 产品特性(标准条款:7.3.3)
  3.23 预期用途(标准条款:7.3.4)
  3.24 流程图、过程步骤和控制措施(标准条款:7.3.5)
  3.25 危害分析(标准条款:7.4)
  3.26 操作性前提方案的建立(标准条款:7.5)
  3.27 HACCP计划的建立——HACCP计划(标准条款:7.6—7.6.1)
  3.28 关键控制点的确定(标准条款:7.6.2)
  3.29 关键控制点的关键限值的确定(标准条款:7.6.3)
  3.30 关键控制点的监视系统(标准条款:7.6.4)
  3.31 监视结果超出关键限值时采取的措施(标准条款:7.6.5)
  3.32 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新(标准条款:7.7)
  3.33 验证的策划(标准条款:7.8)
  3.34 可追溯性系统(标准条款:7.9)
  3.35 不符合控制——纠正(标准条款:7.10—7.10.1)
  3.36 纠正措施(标准条款:7.10.2)
  3.37 潜在不安全产品的处置(标准条款:7.10.3)
  3.38 撤回(标准条款:7.10.4)
  3.39 食品安全管理体系的确认、验证和改进——总则(标准条款:8—8.1)
  3.40 控制措施组合的确认(标准条款:8.2)
  3.4l 监视和测量的控制(标准条款:8.3)
  3.42 食品安全管理体系的验证——内部审核(标准条款:8.4—8.4.1)
  3.43 单项验证结果的评价(标准条款:8.4.2)
  3.44 验证活动结果的分析(标准条款:8.4.3)
  3.45 改进——持续改进(标准条款:8.5—8.5.1)
  3.46 食品安全管理体系的更新(标准条款:8.5.2)
  第二部分 食品安全管理体系内部审核
  4 审核概论
  4.1 有关审核的术语
  4.2 食品安全管理体系审核的类型
  4.3 食品安全管理体系审核的特点
  5 食品安全管理体系内部审核员
  5.1 内审员的条件
  5.2 内审员的个人素质
  5.3 内审员的作用
  5.4 内审员应知应会要求
  5.5 内审员的工作方法和技巧
  5.6 有利与有害审核的特性
  5.7 内审员应克服的不良习惯
  5.8 成功审核的几个要点
  5.9 审核中可能见到的人物类型及对策
  6 内部审核的策划
  6.1 内审的总体安排与组织管理
  6.2 审核方案的策划
  6.3 内审方案实例
  案例6—1:年度食品安全管理体系审核方案
  7 内部审核的准备
  7.1 组成审核组
  7.2 文件收集与审查
  7.3 编制审核实施计划
  案例7—1:审核实施计划
  7.4编写检查表
  案例7—2:各部门通用审核检查表
  案例7—3:品质部审核检查表
  案例7—4:生产部审核检查表
  案例7—5:食品开发部审核检查表
  案例7—6:行政人事部审核检查表
  案例7—7:设备部审核检查表
  案例7—8:采购部审核检查表
  案例7—9:仓库审核检查表
  案例7—10:销售部审核检查表
  案例7一ll:食品安全小组组长审核检查表
  案例7一12:最高管理者审核检查表
  7.5 通知受审部门
  8 内部审核的实施
  8.1 首次会议
  案例8—1:首次会议怎么开?
  8.2 现场审核
  8.3 不符合项的确定与不符合报告
  案例8—2:不符合报告
  8.4 审核组内部会议
  8.5 末次会议
  案例8—3:末次会议怎样开?
  8.6 审核报告
  案例8—4:审核报告
  8.7 内审中纠正措施的跟踪
  第三部分 管理评审
  9 管理评审
  9.1 管理评审与食品安全管理体系审核的比较
  9.2 管理评审说明
  9.3 管理评审的实施过程
  9.4管理评审计划
  案例9—1:管理评审计划
  9.5 管理评审会议议程
  案例9—2:管理评审会议议程
  9.6管理评审报告
  案例9—3:管理评审报告
  参考文献

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