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楼主: qinzhan116

求新版体系内审检查表,按过程编写的

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发表于 2018-5-8 10:12:12 | 显示全部楼层

为什么扣除积分确无法下载?
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发表于 2018-5-8 10:13:33 | 显示全部楼层
JX3402 发表于 2018-5-8 10:12
为什么扣除积分确无法下载?

看版规
临事静对猛虎,事了闲看落花

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发表于 2018-5-8 10:38:48 | 显示全部楼层
我看了版规,我目前还有296个品质分,足够了。

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发表于 2018-5-8 12:01:56 | 显示全部楼层
JX3402 发表于 2018-5-8 10:38
我看了版规,我目前还有296个品质分,足够了。

我试了,可以的
临事静对猛虎,事了闲看落花

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发表于 2018-5-8 13:55:50 | 显示全部楼层
我无法再试了,再试就是双倍价钱。

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发表于 2018-5-8 15:28:02 | 显示全部楼层
"公司年度质量过程审核评价记录表

"                                                                                       
      评审员:                                                                           评审日期:                                                                                       
审核内容                        审核(证据)发现        审核评价                                        确认结果/不符合项        整改措施        验证结果
                                10        8        6        4        0                       
                                                                                       
        P2        项目管理                                                                       
        2.1        是否建立了项目组织(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限?        APQP小组职责与权限表,项目组成员职能分配表        10                                                       
        2.2        "是否为项目开发而策划并落实了所需要的资源,并且通报了变更情况?
"        人员资质证明,项目变更通知单        10                                                       
        2.3        是否具备项目计划,并与顾客进行了协商确定?        顾客项目计划,顾客时间进度表,项目开发进度表                8                                               
        2.4        项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理        项目变更通知单        10                                                       
        2.5        组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统        项目变更通知单                8                                               
        2.6        项目是否有质量管理计划?是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性?        "顾客项目计划,顾客时间进度表,
项目开发进度表,顾客技术规范"                8                                               
        2.7        是否建立了事态升级程序,及其是否得到了有效的实施?        事态升级控制程序        10                                                       
                                                                                       
        P3        产品和过程开发的策划                                                                       
        3.1        是否已经具有产品和过程的特定要求?        顾客技术规范、图纸、法律法规要求,采购要求,质量协议,原料检验规范,特殊特性,过程流程图,包装,搬运要求,模具验收报告,治具效验报告                8                                               
        3.2        基于所确定的产品和过程要求,是否以多功能小组的形式,对制造可行性进行了评审?        开发人员资质证明,新产品开发可行性评估报告        10                                                       
        3.3        是否为产品和过程开发编制了相关的计划?        顾客时间安排,项目开发进度表,项目阶段评审报告        10                                                       
        3.4        针对产品的过程开发,是否考虑到了所需要的资源?        生产场地、原辅料、设备、检测设备、人员        10                                                       
        3.5        针对外包装采购的产品和服务,是否安排了质量管理策划?        供应商评价        10                                                       
                                                                                       
        P4        产品和过程开发的实现                                                                       
        4.1        是否编制了产品-DFMEA/过程-PFMEA,并在项目进程中进行了更新,同时确定了纠正措施?        成型参数表,PFMEA,作业指导书,控制计划        10                                                       
        4.2        从产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实?        作业指导书,控制计划,项目阶段评审表        10                                                       
        4.3        人力资源是否到位并具备资质?        资质证明/人员能力矩阵表或培训记录                8                                               
        4.4        基础设施是否到位并且适用?        生产场地,实验场地,检测和实验设备,仓库,生产设备,内部物流        10                                                       
        4.5        基于要求,是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行?        模具,治具的验收报告,原辅料检验报告,试生产报告,不合格品管制表,功能实验,成品检验报告,CPK报告,量具可重复性和再现性报告。        10                                                       
        4.6        是否在不同阶段应用了生产控制计划,并由此编制了生产、测试和检验文件?        控制计划,设备操作规范,作业指导书,检验基准,检验记录,检测设备清单,检查设备校准标识。        10                                                       
        4.7        是否在系列生产条件下进行了试生产,以获得生产批准/放行?        试生产记录,PPAP        10                                                       
        4.8        针对外包装采购产品和服务的策划活动是否得到有效落实?        模具、治具的验收报告,供应商现场审核,供方承若书。        8                                                       
        4.9        为了确保批量生产的开始,是否对项目导入生产进行了控制?        顾客要求,交接记录,验收记录,纠正预防措施                8                                               
                                                                                       
        P5        供方管理                                                                       
        5.1        是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方?        供方考察,质量协议,供方调查报告                8                                               
        5.2        是否在供应链上考虑到了顾客的要求?        质量协议,要求的传递                8                                               
        5.3        是否与供方就交付绩效约定了目标协议,并加以落实?        交付记录,验收记录        10                                                       
        5.4        对于外包产品和服务,是否获得了所需的批准/放行?        顾客技术规范、环境要求,可靠性测试报告                8                                               
        5.5        是否确保了外包产品和服务的质量?        质量协议,质量目标,图纸,订货要求,检测项目,检查方法,频度等        10                                                       
        5.6        是否对进厂的货物进行了适宜的存储?        仓库存储环境条件,标识,隔离区域,先进先出                8                                               
        5.7        人员资质是否能满足不容任务,并定义了其职责?        人员考核证明,岗位职责,多能工培训,管理制度        10                                                       
                                                                                       
        P6        过程分析/生产(成型工序)                                                                       
        6.1        过程输入                                                                       
        6.1.1        是否在开发和批量生产之间进行了项目交接?        APQP记录,PPAP记录        10                                                       
        6.1.2        是否能在正确的时间、正确的地点(库位、工位)获得所需数量/生产批次数的原材料?        原辅料仓库管理,原辅料库存,最低库存量                8                                               
        6.1.3        是否对原材料进行了适宜的仓储,运输设备/包装方式是否与原材料特殊特性相适应?        存储条件的规定,防损管理        10                                                       
        6.1.4        必要的标识/记录/批准是否存在,并且与原材料进行适宜的对应?        顾客针对可追溯性标识的要求,生产中的状态标识。        10                                                       
        6.1.5        在系列生产过程中,是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化?        变更记录                8                                               
                                                                                       
        6.2        是否所有生产过程均受控?(过程流程)                                                                       
        6.2.1        基于生产控制计划,是否在生产和测试/校准文件上完整列出了细节?        过程参数记录,机器/模具的数据,检验规范,过程控制卡,设备操作规程,作业指导书,设备维护保养指导书,设备运转记录        10                                                       
        6.2.2        是否对生产操作进行了检查/批准,并对设备数据进行了采集        首检记录,过程参数记录,更换材料/模具/刀具记录,制造工位的5S                8                                               
        6.2.3        所使用的生产设施是否满足顾客对产品特定要求?        针对特殊特性的过程能力证明,检验记录,备用模具,设备/工装的保养状态,测量系统的能力分析记录        10                                                       
        6.2.4        是否在生产中控制重要特性?        PFMEA,控制计划,作业指导书,检验指导书        10                                                       
        6.2.5        是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识?        报废、返工和调整件的标识,报废、返工、和调整件的隔离存储区(容器)                8                                               
        6.2.6        是否确保物料/零件的流向,以防止混料/错料的产生?        制造、检验和使用状态标识,可追溯性的批次标识,流程卡        10                                                       
                                                                                       
        6.3        过程提供支持(人力资源)                                                                       
        6.3.1        是否向员工授予职责和权限,以监察产品和过程的质量?        岗位职责,自检记录        10                                                       
        6.3.2        员工是否适合完成下达的任务,并且其资质是否保持更新?        培训记录,资质证明,员工履历表        10                                                       
        6.3.3        是否有人力资源安排计划?        班次计划,年度培训计划                8                                               
                                                                                       
        6.4        过程提供支持(物质资源)                                                                       
        6.4.1        生产设施/工装的维护及保养是否受控?        计划性维护记录,定期保养记录,关键备件最低库存                8                                               
        6.4.2        通过使用的测试、检验和测量设备,是否能有效地监察质量要求?        测量精度/测量能力的验证、试验设备的校准证明        10                                                       
        6.4.3        生产工位和测试/检验区域是否满足要求?        照明条件,整洁,工位上零件的搬运合理性                8                                               
        6.4.4        工装、设施和测试/试验设备是否被正确的存放?        防损存储环境,状态标识清晰,受控的发放记录        10                                                       
                                                                                       
        6.5        过程实现效果(有效性、效率、减少浪费)                                                                       
        6.5.1        是否为产品和过程设定了目标要求?        人员的出勤率,设备和机器的利用率,报废率,生产负荷率,返工率,内外部不良质量成本,库存周转率        10                                                       
        6.5.2        对收集的质量和过程数据是否可以进行评审?        质量统计,SPC,原始记录,过程能力分析,FMEA,数据采集        10                                                       
        6.5.3        当与产品和过程的要求有偏差时,是否进行了原因分析,并检查了纠正措施的有效性?        FMEA,过程能力分析,8D报告        10                                                       
        6.5.4        是否定期进行了过程和产品审核?        审核计划,审核规程,产品审核记录,审核报告        10                                                       
                                                                                       
        6.6        过程产出(过程结果/输出)                                                                       
        6.6.1        在产品和过程方面,是否符合了顾客要求?        质量协议,检验规范,质量目标的约定。        10                                                       
        6.6.2        数量/生产批次次数是否满足要求,并且被以适当的方式提供給下道过程步骤?        合适的运输方式,定义的存储位置,仓库管理,仓库库存,根据客户要求调整质量        10                                                       
        6.6.3        是否用适宜的方式对产品/零件进行了仓储,所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零件的特殊性相适应?        合理的储存量,整洁,清洁,防损的措施,合理的包装方式        10                                                       
        6.6.4        是否对必要的记录/放行进行了管理,并且进行了适宜的存档?        顾客技术规范、图纸、检验、实验记录、对记录存放期限要求        10                                                       
                                                                                       
        P6-1        扭螺母工序                                                                       
        P6-2        全检工序                                                                       
        P6-3        包装工序                                                                       
                                                                                       
        P7        顾客支持/顾客满意/服务                                                                       
        7.1        顾客在质量管理体系,产品(交付时)和过程方面的要求是否得到了满足?        与顾客的质量协议,成品检验记录,交货记录                8                                               
        7.2        是否确保了顾客支持?        顾客访问记录                8                                               
        7.3        是否确保了零件供给?        应急计划,发生供货瓶颈时的联络                8                                               
        7.4        若与质量要求有偏差,是否进行了失效分析,并有效地实施了纠正措施?        8D报告,会议记录,纠正措施                8                                               
        7.5        是否具有能够有效地开展缺陷零件分析过程?        质量报告                8                                               
        7.6        人员资质是否满足不同任务,并定义了其职责?        人员资质证明,岗位职责                8                                               

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发表于 2018-5-8 15:28:44 | 显示全部楼层
送你了。这是以前网上下载的。我在这个基础上加了些工作中的。不谢。
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